2018年大兴安岭地区文联预算公开表
发布时间:2018-03-15
表一 | |||
部门收支总表 | |||
部门(单位):文联 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 128.33 | 一、一般公共服务 | 74.45 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育 | ||
六、财政专户资金 | 六、科学技术 | ||
七、上级补助收入 | 七、文化体育与传媒 | ||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业 | 37.73 | |
九、其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育 | ||
十一、节能环保 | |||
十二、城乡社区事务 | |||
十三、农林水事务 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十九、援助其他地区支出 | |||
二十、国土海洋气象等支出 | |||
二十一、住房保障支出 | 16.15 | ||
二十二、粮油物资储备支出 | |||
二十七、预备费 | |||
二十九、其他支出 | |||
三十、转移性支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 128.33 | 本年支出合计 | 128.33 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收 入 总 计 | 128.33 | 支 出 总 计 | 128.33 |
表二 | ||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||
部门(单位):文联 | 单位:万元 | |||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 财政专户资金 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 128.33 | 128.33 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 74.45 | 74.45 | |||||||||
20129 | 群众团体事务 | 74.45 | 74.45 | |||||||||
2012901 | 行政运行 | 71.95 | 71.95 | |||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.73 | 37.73 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.73 | 37.73 | |||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 37.73 | 37.73 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 16.15 | 16.15 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 16.15 | 16.15 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.42 | 5.42 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 10.73 | 10.73 | |||||||||
注:本单位支出科目,按序号在上边或下边插入 |
表三 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
部门(单位):文联 | 单位:万元 | ||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 128.33 | 125.83 | 2.50 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 74.45 | 71.95 | 2.50 | |||
20129 | 群众团体事务 | 74.45 | 71.95 | 2.50 | |||
2012901 | 行政运行 | 71.95 | 71.95 | ||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.73 | 37.73 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.73 | 37.73 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 37.73 | 37.73 | ||||
221 | 住房保障支出 | 16.15 | 16.15 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 16.15 | 16.15 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 5.42 | 5.42 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 10.73 | 10.73 | ||||
表四 | |||||
财政拨款收支总表 | |||||
部门(单位):文联 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 128.33 | 一、一般公共服务 | 74.45 | ||
(一)一般公共预算拨款收入 | 128.33 | 二、外交 | |||
(二)政府性基金预算拨款收入 | 三、国防 | ||||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全 | ||||
五、教育 | |||||
六、科学技术 | |||||
七、文化体育与传媒 | |||||
八、社会保障和就业 | 37.73 | ||||
十、医疗卫生与计划生育 | |||||
十一、节能环保 | |||||
十二、城乡社区事务 | |||||
十三、农林水事务 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十九、援助其他地区支出 | |||||
二十、国土海洋气象等支出 | |||||
二十一、住房保障支出 | 16.15 | ||||
二十二、粮油物资储备支出 | |||||
二十七、预备费 | |||||
二十九、其他支出 | |||||
三十、转移性支出 | |||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | |||||
(二)政府性基金预算拨款 | |||||
(三)国有资本经营预算拨款 | |||||
收 入 总 计 | 128.33 | 支 出 总 计 | 128.33 |
表五 | ||||
一般公共预算支出表(功能分类) | ||||
部门(单位):文联 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 208年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
类款项 | 合计 | 128.33 | 125.83 | 2.50 |
201 | 一般公共服务支出 | 74.45 | 71.95 | 2.50 |
20129 | 群众团体事务 | 74.45 | 71.95 | 2.50 |
2012901 | 行政运行 | 71.95 | 71.95 | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 37.73 | 37.73 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.73 | 37.73 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 37.73 | 37.73 | |
221 | 住房保障支出 | 16.15 | 16.15 | |
22102 | 住房改革支出 | 16.15 | 16.15 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.42 | 5.42 | |
2210202 | 提租补贴 | 10.73 | 10.73 | |
表六 | ||||
一般公共预算基本支出表(经济分类) | ||||
部门(单位):文联 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
类 款 | 合 计 | 125.83 | 112.78 | 13.05 |
301 | 工资福利支出 | 74.85 | 74.85 | |
30101 | 基本工资 | 23.54 | 23.54 | |
30102 | 津贴补贴 | 32.25 | 32.25 | |
30103 | 奖金 | 5.83 | 5.83 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.63 | 5.63 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | 0.03 | |
30113 | 住房公积金 | 5.42 | 5.42 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 2.15 | 2.15 | |
302 | 商品和服务支出 | 13.05 | 13.05 | |
30201 | 办公费 | 0.30 | 0.30 | |
30207 | 邮电费 | 0.71 | 0.71 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 2.96 | 2.96 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 0.36 | 0.36 | |
30216 | 培训费 | 0.03 | 0.03 | |
30226 | 劳务费 | 0.02 | 0.02 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.70 | 0.70 | |
30229 | 福利费 | 0.81 | 0.81 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 7.06 | 7.06 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | 0.10 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 37.93 | 37.93 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 37.73 | 37.73 | |
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭和补助支出 | 0.20 | 0.20 | |
310 | 资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
表七 | |||||
2018年“三公”经费财政拨款支出表 | |||||
部门(单位):文联 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 2017年预算数 | 2018年预算数 | 2018年与2017年相比增减变化(+-%) | 车辆保有台数(台) | 备 注 |
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
因公出国(境)经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公务用车购置和运行费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中:公务用车购置费 | |||||
公务用车运行维护费 |
表八 | ||||
政府性基金预算支出表(功能分类) | ||||
部门(单位):文联 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 0 | 0 | 0 | |
………… | 0 | 0 | 0 | |
205 | 教育支出 | 0 | 0 | 0 |
20510 | 地方教育附加安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
2051001 | 农村中小学校舍建设 | 0 | 0 | 0 |
2051002 | 农村中小学教学设施 | 0 | 0 | 0 |
………… | 0 | 0 | 0 | |
………… | 0 | 0 | 0 | |
………… | 0 | 0 | 0 | |
………… | 0 | 0 | 0 | |
注:本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
表九 | ||
政府性基金预算经济分类支出表 | ||
部门(单位):文联 | 单位:万元 | |
类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
合 计 | 0.00 | |
工资福利支出 | 基本工资 | 0.00 |
津贴补贴 | 0.00 | |
奖金 | 0.00 | |
医疗保险 | 0.00 | |
工伤保险 | 0.00 | |
………… | 0.00 | |
0.00 | ||
0.00 | ||
按定额管理的商品服务支出 | 办公费 | 0.00 |
印刷费 | 0.00 | |
手续费 | 0.00 | |
水费 | 0.00 | |
电费 | 0.00 | |
邮电费 | 0.00 | |
差旅费 | 0.00 | |
维修(护)费 | 0.00 | |
工会经费 | 0.00 | |
公务用车运行维护费 | 0.00 | |
………… | 0.00 | |
0.00 | ||
0.00 | ||
对个人和家庭补助支出 | 离休费 | 0.00 |
退休费 | 0.00 | |
住房公积金 | 0.00 | |
提租补贴 | 0.00 | |
热化费补贴 | 0.00 | |
奖励金(独生子女费) | 0.00 | |
………… | 0.00 | |
0.00 | ||
0.00 | ||
项目支出 | ———— | 0.00 |
注:本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | ||